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費(fèi)用報銷管理制度最新

時間:2023-09-07 16:40:46 管理制度 我要投稿

費(fèi)用報銷管理制度最新[精品4篇]

  隨著社會不斷地進(jìn)步,各種制度頻頻出現(xiàn),制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧,下面是小編整理的費(fèi)用報銷管理制度最新,歡迎大家分享。

費(fèi)用報銷管理制度最新[精品4篇]

費(fèi)用報銷管理制度最新1

  一、目的

  為加強(qiáng)對市場人員費(fèi)用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。

  三、出差管理

  1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。

  2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。

  四、差旅費(fèi)

  差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用,具體包括:在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。

  1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

  2、特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機(jī)。

  3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

  4、市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

  5、員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用)。

  6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi),如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實報實銷。

  7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),扣除私人話費(fèi),實報實銷。

  五、備用金管理

  1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經(jīng)理簽批。

  2、備用金借支后應(yīng)及時沖帳,備用金占用時間應(yīng)不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

  3、對于長期占用備用金的.,財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

  六、報銷管理

  1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

  2、費(fèi)用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷,一律退回業(yè)務(wù)人員。

  3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:

  差旅費(fèi)報銷單

  a、填寫內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報銷單》單上的要求填寫。

  b、粘貼注意事項:將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

  費(fèi)用報銷單

  a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等(不含差旅費(fèi))。

  b、粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務(wù)說明情況;蛞云渌睋(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。

  c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

  此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。

費(fèi)用報銷管理制度最新2

  第一條 公司一切收入必須上繳財務(wù)部統(tǒng)收進(jìn)賬,不準(zhǔn)私設(shè)賬外賬、小金庫或截留公司收入,不得私存私分、據(jù)為己有。

  第二條 借款、領(lǐng)用支票審批程序:

  (一)領(lǐng)取《借款單》或《付款申請單》,填寫全部內(nèi)容后,領(lǐng)用人簽字;結(jié)算起點在1000元以上的支出須使用支票支付。

  原則上員工不得因個人原因向公司借款。

 。ǘ⿲徟炞殖绦颍

  1、屬于日常經(jīng)營所需要的開支,金額在一萬元以下的,借款人持填寫完整的《借款單》或《付款申請單》經(jīng)部門經(jīng)理、主管會計、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字后,到財務(wù)部辦理付款;

  2、金額超過五萬元以上(含五萬元)的開支,必須經(jīng)董事長批準(zhǔn)后,方可到財務(wù)部辦理付款。

  3、金額超過十萬元以上(含十萬元)的開支,必須經(jīng)董事長與副董事長均批準(zhǔn)后,方可到財務(wù)部辦理付款。

  (三)財務(wù)出納根據(jù)符合審批手續(xù)的《借款單》或《付款申請單》,支出現(xiàn)金或簽發(fā)支票。

 。ㄋ模┧薪杩顟(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“前款不清,后款不借”的政策。

  第三條 費(fèi)用報銷審批程序:

 。ㄒ唬┮磺匈M(fèi)用報銷必須填寫《支出報銷單》或《差旅費(fèi)報銷單》并附原始憑證,原始發(fā)票各項目應(yīng)填寫完整,“付款單位”處必須標(biāo)有本公司全稱的字樣,經(jīng)辦人必須在原始發(fā)票背面簽字;

 。ǘ┙(jīng)辦人須持填寫完整的《支出報銷單》或《差旅費(fèi)報銷單》,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交主管會計審核;

  (三)主管會計就原始憑證的合法性、票據(jù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、費(fèi)用開支的合理性審核無誤簽字,財務(wù)經(jīng)理簽字后,上報總經(jīng)理:

  1、 屬于日常經(jīng)營所需要的預(yù)算內(nèi)開支,報銷金額五萬元以下的,由總經(jīng)理簽字后即可辦理報銷手續(xù);

  2、其他所有預(yù)算外開支、超標(biāo)準(zhǔn)及報銷金額五萬元以上的費(fèi)用,總經(jīng)理簽字后必須上報董事會批準(zhǔn)。

  3、董事費(fèi)用須由董事長批準(zhǔn)方可報銷。

  (四)財務(wù)出納根據(jù)符合審批程序的《支出報銷單》或《差旅費(fèi)報銷單》,進(jìn)行復(fù)核合格后,方可給予報銷;

 。ㄎ澹└鞣N費(fèi)用的報銷應(yīng)統(tǒng)一在每周三下午到財務(wù)部報銷。

  第四條 費(fèi)用開支范圍與標(biāo)準(zhǔn):

 。ㄒ唬┕べY費(fèi)用是公司支付給職工個人的.勞動報酬、津貼、補(bǔ)貼等。

  1、工資標(biāo)準(zhǔn)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行的基礎(chǔ)上,實行崗位工資制度,總經(jīng)理工資標(biāo)準(zhǔn)由董事會制定,公司其他高級管理人員、中級管理人員和一般職員的工資標(biāo)準(zhǔn)原則上按本公司工資體系中的級別工資及績效工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,由人力資源部負(fù)責(zé)工資的管理、編制并上報董事會批準(zhǔn)決定,送財務(wù)部備案。

  2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)部門提供的績效基礎(chǔ)數(shù)據(jù),并對人力資源部每月提供的工資報表進(jìn)行審核、發(fā)放和個人所得稅的代扣代繳,工資發(fā)放時間為次月5日。

 。ǘ┎盥觅M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照第六條《出差管理規(guī)定》執(zhí)行。

 。ㄈ┍kU費(fèi)是為減少財產(chǎn)因意外事故而造成的經(jīng)濟(jì)損失向保險公司投保所支出的費(fèi)用。主要包括為房屋、建筑物、機(jī)器設(shè)備所投的財產(chǎn)險、機(jī)損險以及第三方責(zé)任險等,按實際發(fā)生的保費(fèi)金額報銷。

 。ㄋ模┺k公費(fèi)用是公司在經(jīng)營管理環(huán)節(jié)中發(fā)生的各項辦公費(fèi)用,包括文具紙張費(fèi)、印刷費(fèi)、書報資料費(fèi)、計算機(jī)軟件資料費(fèi)、微機(jī)聯(lián)網(wǎng)、安裝費(fèi)、上網(wǎng)費(fèi)以及其他辦公用品等。行政部負(fù)責(zé)辦公費(fèi)用的發(fā)生,憑發(fā)票實報實銷。

 。ㄎ澹┼]電通訊費(fèi)是公司因工作需要發(fā)生的各項郵電通訊費(fèi)用,包括電話費(fèi)、手機(jī)話費(fèi)、郵費(fèi)、電報費(fèi)、快遞費(fèi)以及其他有關(guān)的費(fèi)用。

  1、公司業(yè)務(wù)手機(jī)話費(fèi)報銷須填寫《支出報銷單》,當(dāng)月話費(fèi)超過預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時,寫明原因經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后,準(zhǔn)予報銷。

  2、其他郵電通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

 。┙煌ㄙM(fèi)是公司因業(yè)務(wù)需要在市內(nèi)發(fā)生的交通費(fèi)用。交通費(fèi)本著節(jié)約為主的原則,行政部負(fù)責(zé)公司車輛的調(diào)配,各部門業(yè)務(wù)用車原則上必須使用公司內(nèi)部車輛。所發(fā)生的交通費(fèi)由司機(jī)填寫《支出報銷單》,注明事由、時間、地點后,按審批程序報銷。

 。ㄆ撸I(yè)務(wù)招待費(fèi)是公司為業(yè)務(wù)經(jīng)營的合理需要而發(fā)生的招待費(fèi)用,包括接待國內(nèi)外賓客的宴請費(fèi)、禮品費(fèi)、招待用煙茶費(fèi)、舉辦招待會經(jīng)費(fèi)、開展國內(nèi)外購銷業(yè)務(wù)中必需的活動經(jīng)費(fèi),以及公司負(fù)擔(dān)的其他接待費(fèi)用。如需借款,參照借款流程。

  1、各種業(yè)務(wù)宴請必須事先經(jīng)總經(jīng)理同意;贈送帶有公司標(biāo)志的紀(jì)念品,應(yīng)執(zhí)行公司的相關(guān)規(guī)定,除此以外附送的其他外購商品,必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  2、開支標(biāo)準(zhǔn)如下:

 。1)副總經(jīng)理開支標(biāo)準(zhǔn)為150元/每人;

 。2)部門經(jīng)理開支標(biāo)準(zhǔn)為120元/每人;

 。3)其他人員開支標(biāo)準(zhǔn)為100元/每人,陪同人員不超過2人。

 。4)如遇特殊情況,費(fèi)用超出開支標(biāo)準(zhǔn),需報銷人員進(jìn)行文字說明,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

 。ò耍└@M(fèi)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《員工手冊》中相關(guān)條款執(zhí)行以及按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由企業(yè)負(fù)擔(dān)的職工養(yǎng)老保險、大病保險、失業(yè)保險、工傷保險和住房公積金;以上費(fèi)用參照國家規(guī)定的比例提取、繳納。

 。ň牛┚S修費(fèi)是為保證公司的正常經(jīng)營而發(fā)生的房屋、建筑物、機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備的維護(hù)、修理、保養(yǎng)、檢測等費(fèi)用,由行政部按實際發(fā)生金額憑發(fā)票報銷。

 。ㄊ┡嘤(xùn)費(fèi)是公司為提高員工的專業(yè)技術(shù)水平和管理工作的需要,對公司職員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、職業(yè)道德培訓(xùn)和考試培訓(xùn)費(fèi)用,由人力資源部負(fù)責(zé)安排,按照審批程序憑票實報實銷。

 。ㄊ唬┢渌M(fèi)用:為維持公司的正常經(jīng)營活動而發(fā)生的其他費(fèi)用,按實際發(fā)生金額據(jù)實報銷。

  第五條 《出差管理規(guī)定》

  本公司員工因公出差本著舒適安全、方便迅速和經(jīng)濟(jì)節(jié)約的原則辦理。

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  一、差旅申請程序:

  1、出差人員憑借出差申請(或廠家公文)到人力資源部進(jìn)行備案,人力資源部根據(jù)出差事由、廠家公文及實際交通訂票情況核定標(biāo)準(zhǔn)后告知出差人員,并由出差人員填寫借款單。

  2、經(jīng)部門經(jīng)理同意并簽字;

  3、呈總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

  二、差旅費(fèi)的預(yù)支:

  填寫《借款單》,經(jīng)部門經(jīng)理、人力資源部備案簽字、總經(jīng)理簽字同意后到財務(wù)部辦理借款事宜。

  三、差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn):

  員工出差費(fèi)用符合公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,根據(jù)原始發(fā)票實報實銷,各種收據(jù)及收款憑證一律不予報銷。具體報銷辦法規(guī)定如下:

  (一)開支范圍:

  公司員工因公在境內(nèi)外出差而發(fā)生在符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用,包括往返機(jī)場、火車站的車費(fèi),飛機(jī)(車、船)票款,住宿費(fèi)、購票服務(wù)費(fèi)、出差補(bǔ)助等。

  (二)報銷標(biāo)準(zhǔn):

  1、交通工具

 。1)出差人員乘坐火車,從晚8點至次日晨7點間,在車上過夜6小時以上的.,或連續(xù)乘車時間超過12小時的,可購?fù)P鋪票。出差路途在1500公里以上或因出差任務(wù)緊急需要乘坐飛機(jī)的,應(yīng)提出合理理由經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn);

  (2)員工出差途中需轉(zhuǎn)到其他城市應(yīng)乘坐各種大巴、城際鐵路,原則上禁止以出租車作為交通工具,除遇緊急情況須告知領(lǐng)導(dǎo),否則出租車費(fèi)一律不予報銷。

 。3)員工在出差地所發(fā)生的交通費(fèi)用實報實銷。

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  第一章總則

  第一條為了規(guī)范公司財務(wù)會計行為,更好地發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能,達(dá)到強(qiáng)化內(nèi)部財務(wù)管理,加強(qiáng)成本費(fèi)用控制,保證資金合理使用的目的,讓各項成本費(fèi)用開支在預(yù)算范圍內(nèi)做到必要、合理、節(jié)約、有效,使財務(wù)會計工作更好地服務(wù)于公司管理,依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司具體情況制定本制度。

  第二條本辦法適用于公司各部門和全體員工。

  第三條發(fā)生各類費(fèi)用、支出事項,應(yīng)當(dāng)及時辦理會計手續(xù),取得或填制真實、合法、完整的原始憑證,并及時送交財務(wù)部。

  第二章費(fèi)用報銷、支出審批人員和審批權(quán)限

  第四條公司總經(jīng)理為公司各類費(fèi)用、支出事項的有權(quán)審批人。各部門在預(yù)算范圍內(nèi)的費(fèi)用、支出事項須由經(jīng)辦人員報總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理或執(zhí)行。超過部門預(yù)算范圍內(nèi)的費(fèi)用、支出,財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理,且超出部份的費(fèi)用由支費(fèi)個人自理。

  第三章費(fèi)用報銷、支出審批程序

  第五條經(jīng)濟(jì)合同付款審批程序。

  簽定經(jīng)濟(jì)合同的部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和付款時限,分月向財務(wù)部報送預(yù)算,并由分管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人審查,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財務(wù)部安排資金,有計劃分步驟地支付各類經(jīng)濟(jì)合同款項。

 。ㄒ唬┰陬A(yù)算內(nèi),根據(jù)合同履行情況,需付款時,由經(jīng)辦人員如實填制“公司合同付款申請書",并附上與之相關(guān)的合同、驗收等相關(guān)資料,分別送業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)主管副總審核,并簽署意見;

 。ǘ⿲I(yè)務(wù)部門和主管副總核準(zhǔn)同意支付的“公司合同付款申請書"送財務(wù)部審核,財務(wù)部應(yīng)對照合同資料審核后簽署同意付款意見,然后將上述文件

  連同對方出具的本次付款的有效正式發(fā)票一并報總經(jīng)理審批;

  (三)經(jīng)總經(jīng)理審批后,由財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證、出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證在5個工作日內(nèi)付款。

  第六條日常費(fèi)用的報銷審批程序及有關(guān)規(guī)定。

  各部門按核定的年度預(yù)算分解報月預(yù)算,經(jīng)審核后所發(fā)生的各項費(fèi)用應(yīng)在預(yù)算內(nèi)控制使用。

  一、審批程序

 。ㄒ唬┎块T確認(rèn)——費(fèi)用報銷時,各部門按規(guī)定的格式粘貼原始憑證并選擇填寫“費(fèi)用報銷單"或“差旅費(fèi)報銷單"等,在報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)時還應(yīng)同時填寫“業(yè)務(wù)招待費(fèi)說明表",由部門負(fù)責(zé)人對費(fèi)用發(fā)生的真實性確認(rèn)簽字后送財務(wù)部;

 。ǘ┴攧(wù)部初審——重點審核在預(yù)算范圍內(nèi)開支的票據(jù)的合法性、有效性和核準(zhǔn)報銷金額的準(zhǔn)確性,并簽字確認(rèn);

 。ㄈ┕绢I(lǐng)導(dǎo)審批——財務(wù)部將初審合格的原始憑證送總經(jīng)理審核批準(zhǔn);

 。ㄋ模⿲徍伺鷾(zhǔn)同意報銷的原始憑證送財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證后交出納,由出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證付款。

  二、有關(guān)規(guī)定

  (一)費(fèi)用發(fā)生時,應(yīng)取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據(jù);

  1、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時間、摘要等項目要填寫齊全,大小寫要相符,并加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章,并注意印制發(fā)票的有效時效。例:針對_年,取得發(fā)票時的前3年,即發(fā)票右上角編號下分別應(yīng)標(biāo)有稅字(02)或(03)或(04)字樣的,為印制發(fā)票的有效時效。

  2、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的定額發(fā)票要同時加蓋使用單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章,白條和無財政監(jiān)章的收據(jù)不作為報銷依據(jù),否則財務(wù)初審時即剔除。

 。ǘ┰瓌t上當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用當(dāng)月在預(yù)算內(nèi)報銷,當(dāng)月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當(dāng)月內(nèi)報銷的費(fèi)用,必須在次月初起的三個工作日內(nèi)完成報銷手續(xù),否則不納入當(dāng)月預(yù)算處理。

 。ㄈ﹩T工因公借款且在借款期發(fā)生費(fèi)用報銷時應(yīng)先沖借款,直至沖完借款為止。

 。ㄋ模┤粘YM(fèi)用的報賬收單時間:

  1、除特定時期,每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后兩個工作日為報帳收單時間。

  2、每年1月、7月為財務(wù)中報、年報編制時間,當(dāng)月1日至10日原則上不辦理報帳收單手續(xù),其他月份的.1日至5日為月報編制時間,原則上不辦理報帳收單手續(xù)。

  第七條工資費(fèi)用的審批程序。

 。ㄒ唬﹩T工工資的發(fā)放時間定于次月8日(遇節(jié)假日提前),各部門負(fù)責(zé)收集當(dāng)月各部門員工“工資變動情況表"、“出勤情況統(tǒng)計表"、“代扣保險費(fèi)明細(xì)表"報送財務(wù)部;

 。ǘ┴攧(wù)部將復(fù)核無誤的工資表送總經(jīng)理審核;

 。ㄈ└鶕(jù)核準(zhǔn)發(fā)放的工資額撥款到銀行開設(shè)的工資專戶。

  第八條員工個人因公借款審批程序

  (一)借款人填制借款申請單,參照第六條的費(fèi)用報銷審批程序進(jìn)行審批;

 。ǘ┙杩钌暾垎嗡拓攧(wù)部經(jīng)理復(fù)核。如果借款人的以前欠款已清償完畢,準(zhǔn)予借款,堅持“前不清,后不借"。

  (三)財務(wù)部記帳人員記帳,出納人員根據(jù)借款人簽收的記帳憑證和經(jīng)核準(zhǔn)的借款申請單支款;

  (四)因公出差的借款人,在返回公司后的5日內(nèi)報帳并結(jié)清余款;其他借款人在業(yè)務(wù)完畢后的三日內(nèi)了清借款。

  第四章具體費(fèi)用報銷細(xì)則

  第九條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷規(guī)定

  規(guī)定標(biāo)準(zhǔn):公司總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費(fèi)每月不超過8000元,公司副總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費(fèi)每月不超過3000元,技術(shù)總監(jiān)、部門經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費(fèi)為每月不超過1000元,全部招待費(fèi)憑票報銷。

  要求:

 。ㄒ唬┰陬A(yù)算范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)酬活動應(yīng)本著節(jié)約、實事求是的原則進(jìn)行,各部門有列支權(quán),無隨意開支權(quán)。經(jīng)公司審定的各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支額度按部門歸屬總經(jīng)理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據(jù)工作需要確需超支的,應(yīng)先報總經(jīng)理批準(zhǔn),總經(jīng)理超支時應(yīng)先報董事長批準(zhǔn)。

 。ǘ└鞑块T正、副經(jīng)理有業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用資格,其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)。各部門在發(fā)生業(yè)務(wù)招待事項時須嚴(yán)格按批準(zhǔn)的限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,并須事前向總經(jīng)理請示,說明理由,經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理,具體執(zhí)行中以總經(jīng)理在報銷憑證上簽字批準(zhǔn)為準(zhǔn)。

 。ㄈ┰跇I(yè)務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待費(fèi)說明表",注明被請客戶名稱、人數(shù),事由及應(yīng)酬方式、金額等,并填寫“費(fèi)用報銷支款單"附上相應(yīng)發(fā)票,按照第六條日常費(fèi)用報銷程序的要求進(jìn)行報銷!皹I(yè)務(wù)招待費(fèi)說明表",統(tǒng)一由財務(wù)部存檔,僅供內(nèi)部審查不對外使用。

 。ㄋ模┕矩攧(wù)部對各部門的業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支實施適時控制,并建立預(yù)警制度,對費(fèi)用的不正常執(zhí)行予以適時警告,對超預(yù)算開支適時予以終止執(zhí)行。財務(wù)部就各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支狀況按季度向公司辦公會通報,以形成互相督促,鼓勵節(jié)約的風(fēng)氣。

  第十條通訊費(fèi)報銷規(guī)定

  公司手機(jī)費(fèi)用是公司為從事經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務(wù)的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費(fèi)補(bǔ)貼的職員必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確定并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)放該補(bǔ)貼。

 。ㄒ唬┰诟鞑块T預(yù)算范圍內(nèi)享受公司手機(jī)費(fèi)補(bǔ)貼的員工,必須做到平時8:00—23:00開機(jī),節(jié)假日9:00—22:00開機(jī)。

 。ǘ┕究偨(jīng)理:手機(jī)費(fèi)每月定額600元(憑票報銷)。

 。ㄈ┕靖笨偨(jīng)理、技術(shù)總監(jiān):手機(jī)費(fèi)每月定額500元(憑票報銷)。

 。ㄋ模┎块T經(jīng)理及公司核定的市場及市場服務(wù)保障崗位人員手機(jī)費(fèi)每月定額200元(憑票報銷)。

 。ㄎ澹┕局饕(fù)責(zé)對外工作聯(lián)系的管理人員手機(jī)費(fèi)每月定額100元(憑票報銷)。

 。┕酒渌殕T(不含試用期):手機(jī)費(fèi)每月定額50元(憑票報銷)。

 。ㄆ撸┓苍诠緢箐N手機(jī)費(fèi)的員工出差,不再報銷異地長話費(fèi)。出差超過15天者,根據(jù)實際情況經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意并報總經(jīng)理審批同意后可報銷超定額部分。

  (八)公司各部門確因業(yè)務(wù)需要,致使部份職員手機(jī)費(fèi)用超標(biāo)時,由使用人以書面形式詳細(xì)說明事由,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可在該部門當(dāng)月手機(jī)預(yù)算費(fèi)用內(nèi)調(diào)劑報銷,但不得超過部門該項預(yù)算總額。

  第十一條差旅費(fèi)報銷規(guī)定

  凡出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),差旅費(fèi)的使用在各部門預(yù)算范圍內(nèi)開支。

  (一)公司員工出差借款,經(jīng)批準(zhǔn)應(yīng)提前填寫“出差申請表"。內(nèi)容包括:出差事由、地點、時間、發(fā)生費(fèi)用預(yù)算等。遇特殊情況臨時需要出差的,應(yīng)事先征得本部門分管副總同意,再報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

 。ǘ┎块T經(jīng)理級及以上干部乘坐飛機(jī)須經(jīng)批準(zhǔn)。

 。ㄈ┎块T級以下員工出差,乘坐汽車、火車或輪船在24小時內(nèi)能到達(dá)出差目的地的,原則上乘坐上述交通工具。超過24小時或有特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可乘坐飛機(jī)。

 。ㄋ模┎盥觅M(fèi)報銷額度如下:

 。1)總經(jīng)理出差住宿標(biāo)準(zhǔn)不作限制。副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)出差住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過300元/天。因公發(fā)生費(fèi)用實報實銷。

 。2)部門經(jīng)理級出差,每日住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不超過200元,交通費(fèi)本著節(jié)約原則實報實銷,出差補(bǔ)貼每天50元,在外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需填寫“業(yè)務(wù)招待費(fèi)說明表",按照第六條日常費(fèi)用報銷程序的要求報銷。

 。3)部門經(jīng)理級以下干部出差,每日住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過150元,每日交通費(fèi)及伙食補(bǔ)貼50元,不再報銷市內(nèi)交通費(fèi)。如發(fā)生招待費(fèi)用需事先征得部門負(fù)責(zé)人同意,報銷時需填寫“業(yè)務(wù)招待費(fèi)說明表",金額超過500元者報總經(jīng)理審批。

  (4)差旅費(fèi)報銷應(yīng)填寫“差旅費(fèi)報銷單",注明出差地點、事由、起止日期、往返天數(shù)、附件張數(shù)并計算金額,住宿費(fèi)須憑發(fā)票和電腦清單在規(guī)定的限額內(nèi)報銷,經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后,按第六條規(guī)定報銷。如出差人員的報銷內(nèi)容與出差申請表不符,又未在報銷單上加以說明,任何一級審核人員均可提出拒絕報銷。

  (五)市內(nèi)交通費(fèi)一般情況不予報銷,若遇特殊情況乘坐出租車需事先征得部門經(jīng)理同意事后方可報銷出租車費(fèi)。各部門的市內(nèi)交通費(fèi)按月實行總額控制,各部門每月定額200元。

  市場人員可憑票報銷月票,每月定額50元/人。

  第十二條辦公費(fèi)用報銷規(guī)定

 。ㄒ唬┺k公用品費(fèi)用包括文件夾、筆等辦公文具,總經(jīng)費(fèi)按每人每月10元計算,由辦公室統(tǒng)一購買,按需領(lǐng)取。

 。ǘ┘垙、磁盤、墨盒等計算機(jī)復(fù)印機(jī)耗材,其他辦公設(shè)備的維修、保養(yǎng)費(fèi)用等,總經(jīng)費(fèi)按每人每月15元計算。

  (三)辦公用品中的低值易耗品由專人負(fù)責(zé)保管、領(lǐng)用、登記,并建立相應(yīng)的實物臺帳

  (四)公司對外的郵寄、傳真由辦公室統(tǒng)一指定專人辦理,在各部門辦公費(fèi)用預(yù)算內(nèi)支出。

 。ㄎ澹└鞑块T購買的專業(yè)書籍資料必須在辦公室指定的專管員處辦理入庫登記手續(xù)后憑“資料入庫單"方可報銷。

 。┧忁k公用品由辦公室統(tǒng)一保管,定期核對,作到帳帳、帳實相符。

  第十三條公司辦公場地所發(fā)生的租賃費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、清潔費(fèi)、綠化費(fèi)、消防費(fèi)等由公司辦公室統(tǒng)一管理,辦公室按合同、協(xié)議據(jù)實報銷。

  第十四條汽車使用費(fèi):實行按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)包干使用的原則。

  規(guī)定標(biāo)準(zhǔn):總經(jīng)理2000元/月;副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、部門負(fù)責(zé)人1000元/月。

  (一)汽車包干使用費(fèi)含汽油費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)、過路費(fèi)、保險費(fèi)、修理費(fèi)。

  (二)汽車包干使用費(fèi)的報銷,原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月報銷,按照第六條日常費(fèi)用報銷程序的要求辦理。

 。ㄈ┢囀褂觅M(fèi)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)月上限控制,超支自理,余額可結(jié)轉(zhuǎn)至次月累計繼續(xù)使用。

 。ㄋ模┳择{車因公長途出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。所發(fā)生的汽車費(fèi)報銷時憑經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的“出差申請表"可實報實銷。成都周邊地區(qū)出差發(fā)生的汽車費(fèi)用則在汽車包干使用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷。

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